您的位置:新文秘网>>审计/模范/事迹推荐/>>正文

_内审先进集体事迹(2篇)

发表时间:2015/4/19 19:07:29
目录/提纲:……
一、紧紧围绕工作中心和群众关心的热点、难点问题认真开展各项审计工作
二、重视内部审计工作,认真贯彻执行有关内部审计的法律法规
三、以_统领审计工作
四、认真贯彻执行内部审计人员岗位资格制度和后续教育制度
一、公司领导重视,内部审计工作能够独立、客观、有序地开展
二、重视内部控制、风险管理制度的建设和完善
三、创新审计模式,充分发挥内部审计“保健医生”的作用
(一)审计与风险管理工作围绕本单位工作中心实施“全面审计、无缝对接”
(二)审计与风险管理工作初步建立起了“事前预防、事中控制”机制
(三)强化公司内部控制,减少低效运营,保障公司运营顺畅,提高经济效益
四、落实审计成果运用,充分发挥内部审计作用
五、加强业务培训,提高执业能力
……
_内审先进集体事迹(2篇)

顺时应变 服务为本
力促企业内部审计工作向纵深发展
**高速公路股份有限公司审计督察部(_内审先进集体)

2011年以来,**高速公路股份有限公司审计督察部按照“求真务实、围绕中心、突出重点、依法审计、服务大局”要求做好各项审计督查工作,为公司健康发展提供了强有力保障。
一、紧紧围绕工作中心和群众关心的热点、难点问题认真开展各项审计工作
我部紧紧围绕公司发展的重点领域、关键环节,深入开展各项审计督察工作,尤其在围绕资产转让、项目投资、制度建设、经济责任、成效评价等方面认真履职并积极探索。2011-2013年,部门累计开展审计监督工作1222项,涉及审计金额125亿,出具各类报告或意见书60份,提合理化建议174条,在促进单位加强管理、提高效益和反腐倡廉等方面充分发挥了保驾护航作用。
二、
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略595字,正式会员可完整阅读)…… 
和约束机制。通过科学设计和建立系统的激励机制和约束方式,使经营者在主观上全心全意为企业服务,尽最大努力为企业创造利润。
四、认真贯彻执行内部审计人员岗位资格制度和后续教育制度
我部积极组织人员参加岗位资格培训和接受继续教育。目前我部共5人拥有内部审计岗位资格证书,合计25人次参加了由中国内部审计协会、**省内部审计协会举办的相关继续教育培训。在实际工作中,我部充分发挥团队协作精神,强调资源共享、互通有无和协同办公。利用每周的部门例会和临时性会议,相互交流学习心得和经验体会,让全员随时了解和掌握内部审计情况和动态。同时,在部门内开展批评与自我批评活动,互相启发,互相借鉴,共同提高业务水平。部门领导通过引导、指导和督导等管理方式,确保工作的按质按时推进。
我部全体职员不断学习、探索并保持互动,分享学习感悟,讨论学习心得,相互鼓励,积极参与各项培训与考试,时刻关注审计工作新业态,把握审计工作新重点,整体开扩审计视野与提升了审计水平,工作成果显著、审计业绩突出、效能监察到位,为公司可持续发展和利润的持续增长做出突出贡献,2011年以来我部多次荣获先进集体和先进党支部称号。

积极探索 锐意进取
充分发挥内部审计“保健医生”的作用
**省发展控股有限公司审计与风险管理部(_内审先进集体)

近年来,**发展控股公司内部审计工作在公司领导的重视下,公司审计与风险管理部紧紧围绕公司发展战略与中心工作,积极开展各项内部审计工作,强化了内部审计在完善公司管理、健全内部控制机制、规范经营行为、加强风险管理中的监督和服务职能作用,切实让审计与风险管理发挥“眼睛”和“保健医生”的作用,积极探索,锐意进取,内部审计工作呈现出新的发展局面。
一、公司领导重视,内部审计工作能够独立、客观、有序地开展
**发展控股公司审计与风险管理部是公司内独立的部门,直接对总经理及董事会负责。每年初年度审计工作计划在公司领导的指导下编制,公司领导能够就审计工作的开展与审计部进行充分沟通。审计工作能够有针对性地对公司经营发展的重点进行详细规划,并且在公司领导的协调下得到经营管理层的充分理解和支持。公司领导为审计工作的开展配备了充足的人力和物力资源,审计与风险管理工作得以在公司领导的重视下独立、客观、有序地开展。
二、重视内部控制、风险管理制度的建设和完善
**发展控股公司审计与风险管理部认真贯彻执行内部审计的法律法规,并在公司领导的关心和要求下,不断完善和健全内部审计制度。2011年至2013年,制定了《**省发展控股有限公司内部审计工作手册》、《**省发展控股有限公司全面风险管理指引》、《内部审计整改工作管理规定》、《内部审计质量控制制度》、《审计业务委托社会中介机构审计管理办法》、《经济责任审计实施办法》等,为具体实施内部审计提供了可操作性的指导,为公司开展全面风险管理工作提供了依据。
三、创新审计模式,充分发挥内部审计“保健医生”的作用
(一)审计与风险管理工作围绕本单位工作中心实施“全面审计、无缝对接”。
**发展控股公司每年安排对下属全资和控股子公 ……(未完,全文共3311字,当前仅显示1673字,请阅读下面提示信息。收藏《_内审先进集体事迹(2篇)》