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县财政局局长在全县财税工作会议上的报告

发表时间:2017/7/30 8:48:45
目录/提纲:……
一、关于2016年财政工作情况
(一)以抓收入为_,增强财政保障能力
(二)以改善民生为宗旨,优化财政支出结构
(三)以资金安全为目标,强化财政监管力度
(四)以精细化管理为重点,深化财政_改革
二、正确研判当前财政经济形势,坚定追赶超越信心不动摇
三、以追赶超越的精气神推动2017年财政各项工作
(一)在依法加强征管和_机制突破上下功夫,千方百计保收入
(二)坚持以人民为中心,优化支出结构,保证民生事业和重点支出需要
(三)积极发挥财政职能,支持县域经济转型升级
(四)深化财税_改革,增强财政服务保障能力
(五)加强财政资金监管,着力规范财经秩序
(六)加强财政干部队伍建设,全面提升服务水平
……
抢抓机遇 追赶超越
为建设“三个子长”提供坚强财力保障
——在全县财税工作会议上的报告
子长县财政局局长 郭超贤
(2017年3月)

各位领导、同志们:
经县委、县政府同意,今天,我们在这里召开一年一度的全县财税工作会议,这次会议的主要任务是,贯彻落实上级财政工作会议和县委_四次全会精神,回顾总结2016年财政工作,分析当前和今后一个阶段的财政经济形势,安排部署2017年财政各项工作任务。
县委、县政府对做好今后一段时期财政工作非常重视,春节前,谢书记、雷县长专门听取了财政工作汇报,县委常委会和县政府常务会议研究确定了2017年财政收支计划框架性意见及重点工作,对去年以来的财政工作给予了充分肯定,对今年及今后一段时期财政工作提出了新的更高的要求。今天,雷县长亲临会议,等一会儿还将作重要讲话,我们一定要认真学习领会,抓好贯彻落实。下面,我讲三个方面意见。
一、关于2016年财政工作情况
2016年,面对复杂严峻的经济形势,财政部门紧盯目标不放松,认真贯彻落实县委、县政府总体部署和工作要求,以开展“两学一做”学习教育为契机,凝心聚力,扎实工作,创新机制,主动作为,努力克服经济形势下行、石油投资缩减和政策性减收等诸多不利因素,全面深化财政改革,切实保障民生需要,依法加强税收征管,积极优化支出结构,不断强
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生支出“两个80%”要求,围绕全县经济社会发展规划和财力情况,遵循轻重缓急、注重效益、统筹兼顾的原则,有保有压,有增有减。2016年,全县民生支出146,827万元,占财政总支出的80.52%。一是促进教育事业优先发展。全县教育投入37,949万元,占财政支出的20.8%。主要用于义务教育和普通高中教育助学资金、“两免一补”、学前免费教育和学前公用经费等,促进了教育事业健康发展。二是多措并举支持“三农发展”。认真落实各项涉农补贴政策,通过“一卡通”发放涉农补贴1.5亿元;实施村级公益事业“一事一议”奖补项目 54个,总投资970万元;拨付农业综合开发项目资金1,024万元,有力支持农业农村工作。三是加快推进社会保障体系建设。继续加大资金投入,健全完善社会保障体系,全年共拨付就业再就业、低保、优抚、五保户等补助资金10,455万元。四是完善基本医疗卫生服务体系。医疗卫生支出20,832 万元,城乡卫生基础设施条件明显改善,卫生服务体系更加健全。五是全力支持“平安子长”建设。拨付公检法司各项资金9,467万元,大大加强了我县政法干警队伍建设,提高了政法机关的装备水平,对促进社会治安综合治理和创建“平安子长”工作的开展奠定坚实基础,有效维护了社会和谐稳定、人民安居乐业。六是全力支持脱贫攻坚工作。拨付移民搬迁8,313万元,扶持贫困人口专项资金1,804万元,产业开发资金924万元,其他扶贫专项资金914万元,确保了全县脱贫攻坚工作顺利通过国家评估验收。
(三)以资金安全为目标,强化财政监管力度。一是加强对国库集中支付流程的监督管理。在优化支付流程的同时,缩短支付时间。共办理集中支付业务11,149笔,支付资金51,689万元,其中直接支付199笔,占1.8%,授权支付10,950笔,占98.2%,资金支付准确率达到100%。二是加强政府投资评审。共评审项目185个,送审金额6.4亿元,审定金额5.7亿元,核减0.7亿元,核减率10.91%。有效的遏制了高估冒算,弄虚作假的不良现象,提高了政府资金使用效益。三是加强政府采购管理。全年累计采购124次,预算采购资金8,237万元,实际采购支出7,637万元,节约资金600万元,节约率7.28%。四是加强国有资产管理。根据中省市有关要求,完成了全县行政事业单位资产卡片录入、资产清查等工作。对我县公车改革中取消的党政机关公务用车进行公开拍卖,共拍卖55辆,拍卖总收入257.4万元,拍卖资金全部上缴国库。五是加强会计集中核算监督职能。坚持依法建账、依法核算、依法记账,努力提升会计核算质量。规范业务338笔,涉及金额210.8万元;拒付各类不合理支出205笔,涉及金额141.27万元。全县“三公”经费支出908万元,较上年同期下降0.22%。其中公务用车运行维护费653万元,下降0.15%;公务接待费255万元,下降0.39%。
(四)以精细化管理为重点,深化财政_改革。一是深化部门预算改革。细化预算编制,完善预算编制体系、定额体系、费用标准体系,规范预算编制程序,增强预算编制的完整性和科学性。严格执行财政预算,加强预算执行的均衡性、安全性、时效性,加大兼顾力度,保证重点支出需要。二是积极推进预决算 信息公开。加大预决算信息公开力度,除s_m单位外,251个预算单位的预决算在县人民政府门户网站公开,提高了预决算信息的透明度。三是深入推进公务卡制度改革。将所有预算单位全部纳入公务卡改革范围,并制定了我县公务卡改革强制消费目录。全县共办理公务卡6,355张,录入国库集中支付系统6,215张,共运行公务卡结算业务965笔289万元。四是加快政府性债务管理改革。一方面,按照中省市加强地方政府性债务管理的要求,先后制定了《子长县政府性债务偿债准备金管理暂行办法》、《关于规范政府性债务资金管理的通知》等办法,对政府举借债务的原则、管理主体、审批权限、拨付程序、资金使用和管理、债务偿还、政府债务预算等方面进行规范的控制;另一方面,积极争取到地方政府债券置换资金6.15亿元,增加新增债券6,930万元,拉长了还款年限,降低了利率,减少了以后年度偿债成本,缓解了还款压力。五是全面推进“营改增”改革。根据上级要求,我局积极协调国地税,开展政策效应分析、税收收入影响分析和行业税负测算,及时掌握税收收入和税负变化情况,确保了“营改增”工作的平稳过渡。六是扎实开展预算绩效评价。制定出台了《关于推进财政支出绩效管理工作实施意见》等一系列制度性文件,为全面推进预算绩效管理工作提供了制度规范。同时,以重点项目和部门支出管理为突破口,加大预算绩效考核。选取大气污染治理和旱作农业等项目开展了重点绩效评价,并将评价结果运用在资金预算和拨付环节。 ……(未完,全文共9262字,当前仅显示2529字,请阅读下面提示信息。收藏《县财政局局长在全县财税工作会议上的报告》