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学校审计处考核自评报告

发表时间:2015/3/25 21:30:13
目录/提纲:……
一、立足内部控制,持续推进审计工作转型
1、加强学习,注重研讨,进一步转变审计理念
2、抓住关键风险控制点,强化审核流程控制
3、开展内部审计质量评估试点工作,着力提高审计质量
4、启动审计信息化建设,增强审计工作规范性
二、履行审计职责,高质量完成各项审计任务
1、财务审计工作
2、工程审计工作
3、科研经费审计
4、综合审计工作
……
学校审计处考核自评报告

审计处全处同志在上一年“强化服务意识、促进部门协同”工作主题的基础上,围绕“细化审计流程、优化服务机制”的工作主题,服务学校大局,以工程审计为重点,以财务审计为创新点,持续推进学校内部审计由传统监督型向监督约束和增值服务并重型的转变。先后获得徐州市内部审计“优秀审计项目”1项、省内审协会获奖论文2篇、校科研课题1项,我校
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要求,结合审计政策的新变化,修订相关管理制度。
3.开展内部审计质量评估试点工作,着力提高审计质量。2014年5月,我校被省审计厅、教育厅选定为6家江苏省内部审计质量评估试点单位之一。按照试点要求,及时制定了为期一年半的试点实施方案,去年完成前两个阶段任务(计划分五个阶段)。
4.启动审计信息化建设,增强审计工作规范性。2014年12月,按照省教育厅关于高校内部审计信息化建设的统一部署,及时拟定了我校内部审计信息化建设方案,并完成了软件调试、设备采购和应用系统培训工作。
二、履行审计职责,高质量完成各项审计任务
1.财务审计工作。按学校党委组织部委托,完成文学院等3个学院院长任期经济责任审计、后勤集团等4家单位财务收支审计、后勤饮食服务中心运营情况的专项审计调查和规划与设计等4个实践教学中心验收审计,完成6个省优势学科项目实施跟踪审计。
2.工程审计工作。重点跟进在建工程大学科技园和人才公寓两大工程的跟踪审计工作,加大对外聘跟踪审计人员的工作考评和监管;完成语言科学综合实验室及室外配套改造工程跟踪审计工作。完成修缮工程竣工结算审计215项,送审额3214.19万元,审减额636.96万元,审减率为19%。
3.科研经费审计。按照省教育厅对科研经费自查自纠工作的要求和学校的统一部署,抽审科研项目350项,涉审人员122名,涉审金额5067万元,提出整改建议700多条,会同科技处和计财处共同指 ……(未完,全文共1238字,当前仅显示787字,请阅读下面提示信息。收藏《学校审计处考核自评报告》