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县审计局2014年工作总结及2015年工作计划

发表时间:2014/10/20 16:10:33
目录/提纲:……
一、围绕中心突出重点,精心实施审计项目
(一)深化预算执行审计,为经济转型升级服务
(二)突出惠民资金审计,发挥惠农政策保基本、兜底线的重要作用
(三)推进经济责任审计,促进领导干部树立正确的政绩观、发展观
(四)强化政府投资审计,为经济建设和城市发展服务
(五)探索土地储备审计,有效控制土地开发成本
二、注重成果提升质量,发挥审计建设性作用
(一)加大审计处理处罚力度,有效发挥“经济卫士”作用
(二)加强综合分析力度,着眼宏观层面健全制度体系
(三)加大审计整改力度,促进审计成果转化
三、加强审计队伍建设,全面提升审计能力
(一)坚持廉洁审计,着力建设廉政高效的审计队伍
二是坚持日常监督,确保各项廉政规定和审计工作纪律的全面贯彻落实
四是加强廉政教育
(二)规范审计业务操作流程,确保审计质量
(三)完善制度,进一步规范审计权力运行
(四)文化建设常抓不懈,营造审计工作良好氛围
一是深入开展“争先创优”活动,组织开展创卫洁城行动、爱心捐款等系列公益活动
三是加强机关精神文明建设,巩固创建“省级文明单位”荣誉
四、存在问题
三是审计处理处罚力度还要进一步加强
五、明年工作打算
(一)工作目标
(二)工作措施
一是狠抓审计质量
二是强化审计整改
三是改善审计环境
四是加强审计队伍建设和作风建设
五是促转型、重实效,促进审计工作再上……
县审计局2014年工作总结及2015年工作计划

今年以来,我局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和上级审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,当好经济发展“安全员”,为全县经济持续健康发展作出应有的贡献。
一、围绕中心突出重点,精心实施审计项目
在今年实施的审计项目中,密切关注部门落实“八项规定”相关情况,重点检查会议费、招待费、出国费和公车购置费等安排使用情况,揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、重大资源毁损及效益低下等问题。截止9月30日,共完成审计项目67项,其中预算执行审计3项,经济责任审计4项,专项资金审计3项,政府投资审计23项,土地储备成本评审34项。查出问题金额4264万元,应上缴县财政47.5万元,核减
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确的政绩观、发展观。严格贯彻执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计的规定》,深化经济责任绩效审计。1-9月,对县水务局、县广电局、县民政局、县医疗保险分中心、县司法局等单位的主要领导任期(离任)经济责任进行了审计,并同步实施了环保责任审计。已完成4项。审计发现部分单位存在未按规定缴纳相关税收和上缴非税收入、固定资产收入没有上缴财政和会计账务处理不规范的问题。针对存在的问题,提出“加强和健全财务管理,严格内控制度,坚持增收节支”等审计建议11条;查出违规金额16.7万元,已作出收缴财政处理。
(四)强化政府投资审计,为经济建设和城市发展服务。继续加强对民生项目、城市建设、道路基础设施建设项目的审计监督,发挥审计在政府投资项目科学决策、规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用,推动城市建设项目又好又快实施。积极探索政府投资项目审计办法,加强中介机构管理,严格中介机构聘用准入制度,引入竞争机制,实行“末位淘汰制”。出台了《**县审计局关于社会中介机构参与政府投资建设项目审计服务考评办法(试行)》。委托审计工作逐步实现制度化、规范化。截至9月底,共完成政府投资审计23项,核减政府投资4263.8万元,审减率为7.6%。
(五)探索土地储备审计,有效控制土地开发成本。继续探索开展土地储备评审工作,以“节约收储成本,减少政府经费开支,避免收储资金浪费”为审计重点,促进建立收储新机制。截至9月底,共完成土地收储成本评审项目34项,涉及供地面积2730亩,送审金额50083.7万元,审定金额46346.9万元,审减3736.8万元,审减率为7.46%。通过审计,实现控制土地储备支出和土地一级开发成本,促进加强土地储备和土地一级开发项目管理,提高建设用地保障能力和城镇土地经营水平。
二、注重成果提升质量,发挥审计建设性作用
(一)加大审计处理处罚力度,有效发挥“经济卫士”作用。通过加强对财政预算执行、工程建设、专项资金使用、国有资产管理等关键环节的审计,发现和揭露经济方面违纪违规现象,加大对重大案件线索移交力度,有效维护审计和财经法纪的严肃性。
(二)加强综合分析力度,着眼宏观层面健全制度体系。坚持以审计综合分析报告为媒介,提升审计成果,服务宏观决策。今年以来,我们先后就政府投资审计、专项资金审计、预算执行审计、土地收储成本评审等向县政府报送了审计要情专报。县政府主要领导做出了重要批示。与此同时,注重从制度上提出建议,推动有关部门制定、完善相关制度,努力杜绝屡审屡犯现象。
(三)加大审计整改力度,促进审计成果转化。建立政府主导、部门配合、审计跟进的审计查明问题的整改机制。纪检监察、组织、人社、审计、国有资产监管等有关部门按照各自的职责,督促被审计单位认真整改审计发现问题。审计部门在审计工作中发现问题后,及时向上述部门通报,相互协作,共同落实审计决定。同时,要加强对被审计领导干部及其所在部门、单位查出问题整改情况的监督检查,确保各项整改工作落到实处。建立了被审对象审计整改台账,问题整改一项即销号一项,没能整改的实行督查,直至追究责任。
三、加强审计队伍建设,全面提升审计能力
(一)坚持廉洁审计,着力建设廉政高效的审计队伍。一是重点抓好党风廉政建设责任制的落实,建立“一把手”负总责,其他领导“一岗双责”,要求审计人员既要对审计质量负 ……(未完,全文共5159字,当前仅显示1812字,请阅读下面提示信息。收藏《县审计局2014年工作总结及2015年工作计划》