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区审计局过去五年工作总结、今后五年工作思路

发表时间:2021/8/25 16:06:32
目录/提纲:……
一、五年来审计工作回顾
(一)工作开展情况
(二)主要做法
一是聚焦财政资金使用效益,进一步深化财政审计
二是聚焦规范权力运行,推进领导干部经济责任审计
三是聚焦提高审计质效,强化政府投资审计
四是聚焦过程监督,深化政府投资项目跟踪审计
五是聚焦政策落地,开展重大政策跟踪审计
一是坚持科技强审,持续深化大数据审计,深挖大数据“富矿”
二是强化对全区内部审计工作的指导和监督
三是做好常态化“经济体检”工作,坚持督促审计整改落实
二、今后五年工作思路
(一)强化监督,不断增强依法履职能力
一是强化重大政策跟踪审计
二是强化财政审计
三是强化政府投资审计
四是强化经济责任审计(含自然资源资产审计)
(二)探索方法,全面提升审计质量
一是狠抓内部审计
二是狠抓审计整改监督
三是狠抓大数据审计
(三)重视教育,持续抓好审计队伍建设
一是加强审计队伍政治建设
二是加强审计队伍党风廉政建设
三是加强审计队伍业务能力建设
……
*区审计局过去五年工作总结、今后五年工作思路

五年来,*市*区审计局在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,坚持以____思想为指导,紧紧围绕建设“成南新中心、创新公园城”的目标,不断发挥审计监督职能,服务全区中心工作,现将五年来审计工作开展情况及今后五年工作思路汇报如下:
一、五年来审计工作回顾
(一)工作开展情况
**年至2021年,共开展审计项目438个,审计查出主要问题资金79.93亿元,其中:查出管理不规范资金76.41亿元,查出违规资金5219.63万元;政府投资工程审减资金3亿元。
(二)主要做法
1.突出重点,依法履行审计职责
一是聚焦财政资金使用效益,进一步深化财政审计。5年来,共完成财政资金审计项目25个,查出管理不规范资金12.4亿元,查出违规资金5219.63万元,查出问题114个,提出审计意见建议63条。坚持“揭露问题,规范管理,促进改革,维护财经秩序”的总体思路,以
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金管理使用及发挥绩效情况,坚持“边审边改”,积极督促相关单位进行整改,促进资金及时拨付、精准使用、安全高效,保障资金规范使用。
2.创新理念,促进提升审计监督效能
一是坚持科技强审,持续深化大数据审计,深挖大数据“富矿”。把大数据审计工作作为局“一把手工程”,多次组织审计人员赴上级审计机关参与大数据审计培训,发动全员探索思考大数据审计方法和思路,有效推动我区大数据审计工作的开展。
二是强化对全区内部审计工作的指导和监督。组织审计业务骨干成立内审业务指导组,采用工作座谈会、抽查项目卷宗档案等方式,对区属国有企业内审工作进行现场检查指导,促进规范国有企业经营管理、企业健康发展和廉政建设。
三是做好常态化“经济体检”工作,坚持督促审计整改落实。定期向区委、区政府报送审计专报,及时反映审计发现的重大问题及重要情况。通过召开审计整改工作会、“回头看”现场检查指导及电话问询等多种方式不断增强被审计单位依法接受监督和依法执行决定的意识。
3.强练内功,提升审计队伍能力素质
综合利用“三会一课”、主题党日活动、党建业务学习会等形式组织全体审计干部职工集中学习,强化审计人员理论武装,坚持党建引领审计工作高效开展。通过参与上级审计机关统一组织开展的审计项目等方式,在审计实践中培养锻炼审计人才,提升审计业务能力。在审计组设立纪检监督员,长效督查审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求执行情况,持续严明政治纪律和政治规矩
二、今后五年工作思路
(一)强化监督,不断增强依法履职能力。
一是强化重大政策跟踪审计。聚焦党委政府中心工作,围绕中心、服务大局,推动_和省委、市委重大决策部署落实见效。重点关注政策执行的到位度、公平性及效益性,以促进_政令畅通为抓手,以促进权力规范运行为重点,切实发挥政策跟踪审计的建议性作用;二是强化财政审计。以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、防范化解重大风险为目标,重点关注政府过“紧日子”、预算管理绩效和财政收支质量等内容,同时做好部门预算执行审计和区级财政决算审计;三是强化政府投资审计。以促进政府投资项目建设管理不断规范为目标,紧紧围绕全区发展目标和重点领域资金投向确定审计项目,加强相关参建单位履职尽责情况的监督,深化投资审计转型工作,做好政府投资项目审计监督工作;四是强化经济责任审计(含自然资源资产审计)。重点围绕权力运行和责任落实,紧扣精准治污、科学治污、依法治污部署要求,持续推进领导干部自然资源资产离任(任中)审计,逐步规范领导干部经济责任审计评价和结果运用体系,促进权力规范运行。
(二)探索方法,全面提升审计质量
一是狠抓内部审计。切实抓好《中国内部审计准则》和《**省内部审计条例》的贯彻实施,积极推进内部审计工作规范化、制度化建设。完善内部审计的组织架构、工作目标、职责权限和结果运用、督促整改等机制制度,规范内部审计工作行为;二是狠抓审计整改监督。进一步落实整改责任、优化督促检查机制、加深结果运用,对难以整改到位的问题,分析问题原因,研究解决问题办法,明确整改到位时限,坚持举一反三、标本兼治,发挥“治已病、防未病”功能,进一步推进审计整改工作制度化、长效化,推动审计整改落实到位;三是狠抓大数据审计。结合财政预算执行审计、领导干部经济责任审计等工作,多渠道归集外部数据,推动健全完善数据采集机制。重点聚焦人才培养和拓展大数据技术运用等方面,着力加强大数据审计方法和案例在审计项目上的运用,切实提高审计项 ……(未完,全文共2948字,当前仅显示1874字,请阅读下面提示信息。收藏《区审计局过去五年工作总结、今后五年工作思路》
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