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审计处2010年工作总结和2011年内审工作思路

发表时间:2011/1/3 15:49:42
目录/提纲:……
二、以强化项目管理、提高绩效为目标,开展重点项目专项审计和项目督查工作
三、以节约增效为目标,提高工程质量为根本,继续坚持基建项目必审制度
四、强化服务功能,切实做好各项咨询服务工作
五、完善审计制度建设、进一步规范审计行为
六、密切配合委有关部门做好相关工作
(一)以增加价值为中心、提高效益为目标,积极探索开展效益审计工作
(四)、积极参与农业部组织的系统内部审计交流和项目督查等工作
一、总体指导思想
二、总体工作目标
三、具体工作要求
一是开展定期审计工作
八是指导督促并协助委属事业单位内审部门开展审计工作
……
审计处2010年工作总结和2011年内审工作思路

2010年审计处在党组的领导下,在分管领导的关心支持下,紧紧围绕全委工作中心,按照“全面审计、突出重点”的方针,有计划有步骤地积极开展各项内部审计工作,在维护国家财经秩序、推进依法行政、完善内控制度、促进廉政建设等方面取得了显著成效,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。全年共完成审计审核项目55个。在审计过程中,我们共查核了71套财务会计资料和95套基建工程结算资料,审计总金额7.88亿元,审计查处违规资产(资金)金额35.06万元。审计结束后共出具审计报告41个,针对有关单位存在的各类问题,提出纠正违纪违规、加强内部管理、防范经营风险和保障国有资产安全有效等方面的审计意见和建议120条,实现增收节支金额1000.69万元。具体主要开展了以下几个方面的工作:
一、以强化内控、加强管理为重点,防范风险为导向,以定期审计为平台,切实
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