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2011年某区内部审计工作总结

发表时间:2011/12/28 22:16:14
目录/提纲:……
一、突出服务理念,不断健全完善内审机制制度
(二)进一步完善机制制度,确保工作有章可循
(三)进一步突出服务理念,明确工作优先重点
(四)进一步强化内部管理,着眼内部综合效益
二、坚持围绕中心,不断推动内审工作取得新进展
(一)积极开展内控制度评审工作
(二)继续完善财务收支情况审计工作
(三)大力开展领导离任经济责任审计工作
(四)积极创新单位专项资金使用效益审计
(五)不断推进村(社区)干部任期经济责任审计
三、找准存在问题,进一步理清内审工作思路打算
(一)找准我区内部审计存在问题
一是开展内审经费严重不足
二是内审人员少,专业素质尚须提高
三是部分内审单位领导财经法规意识还不足,在财务管理上没有引起足够重视
四是部分内审单位对审计找出的问题,没有提出较可行的措施和办法
(二)明年内部审计工作的建议
三是继续抓好内审人员教育培训工作
四是继续开展理论研讨和经验交流活动
……
区审计局2011年内部审计工作总结

**区内部审计工作在市审计局的正确领导下,在全区各内审单位的重视支持下,紧密围绕我区经济建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极开展内部审计监督工作,积极推进内部审计工作从真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,取得了明显的成绩。现将我区2011年开展内部审计工作情况总结如下:
  一、突出服务理念,不断健全完善内审机制制度
  全区开展内审的各个单位在区审计局的指导下,以及相关部门的大力支持和配合下,摸清情况、建章立制、突出重点,进一步围绕党委政府的中心工作开展内部审计,突出内审工作的服务意识和理念。
  (一)进一步健全机构,明确内审工作方向。我局进一步摸清内部审计工作人员、机构和落实经费情况。全区共有18个乡镇(街)政府设立了内部审计工作领导机构,设有专(兼)内审人员26人。区级相关部门及行业系
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