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县社保局内部控制检查评估工作自查报告

发表时间:2010/9/1 11:23:13
目录/提纲:……
一、组织机构控制
二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范
二、业务运行控制
三、各种人事、文书、业务、财务档案及时留存、归档保管,做到建档有规定、调档有制度
四、信息系统控制
五、内部控制的管理和监督
六、整改意见或建议
一是优化队伍结构,推进机关效能建设
二是进一步规范网络管理工作制度
三是实地稽核与专项稽核相结合,确保养老保险工作的平稳运行,防止基金流失
……
县社保局内部控制检查评估工作自查报告

**市社保处:
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函[2009]71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对比,详细进行了自查,具体情况报告如下:
一、组织机构控制
一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上,机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范,明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。
二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付
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