目录/提纲:……
一、继续重点加强对新院基建项目的审计
三、对资金、财产的完整、安全,进行监督检查
五、参加医院有关部门的招标、议标会议
六、对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查
七、对有严重违反财经法纪的行为进行专案审计
八、执行国家审计法规,制订或参与研究制订本单位有关的规章制度
十、做好审计资料的登记、传阅、催办、立卷、归档以及保管工作
十一、完成上级部门和院领导交给的有关工作任务
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医院审计科工作计划
2012年我院内部审计工作,在医院党委、行政的领导下,按照上级主管部门的要求,结合我院的基本要点,紧密围绕我院开展“医院管理年”暨“医疗质量万
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强对新院基建项目的审计。
二、对医院财务收支计划,预算的执行和决算;审计财务有关的各项经济活动和经济合同的签行和执行,审计帐目和各种票证。
三、对资金、财产的完整、安全,进行监督检查;
四、依法对基建项目,修善工程的预算,结算和决策,进一步规范药品,贵重耗料大型设备购置等采购行为。
五、参加医院有关部门的招标、议标会议。
六、对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;
七、对有严重违反财经法纪的行为进行专案审计;
八、执行国家审计法规,制订或参与研究制订本单位有关的
规章制度九、加强政治业务学习,特别是内部审计专业知识的学习,提高内部审计工作的水平,加强审计风险的防范 ……(未完,全文共607字,当前仅显示386字,请阅读下面提示信息。
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