根据**(2008)**号文件精神及年初内审工作安排,公司审计组于2008年**月**日至**日对***供电所2008年1月至9月经营活动的合法性、合理性、有效性进行了分析和核实,对该所财经纪律和财务制度执行情况实施了必要的审计程序。
根据《内部审计准则》及有关规法律制度的规定,***
供电所对其提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。现出具如下审计报告:
一、被审计单位基本情况
该所共有员工**人,其中正式员工**人,农电员**人,负责全乡**个行政村**个台区的供用电业务。抄表到户的有*个村**个台区,共计***户,由所里直管移动机站台区为**个;趸售承包给村农电员管理的有1个村1个台区;淹没区有4个村17个台区, 具体是**村、**村、**村、**村,其中: **村有用户**户,**村有用户16*户,岩坳村有用户2**户,岩山岔村有用户**户,共计**户。
二、管理及分配模式
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