目录/提纲:……
一、围绕目标,服务大局,全面履行审计职责
(一)建立健全审计制度体系,积极推进审计工作规范化
(二)围绕集团公司年度目标和工作重点,全面开展专项审计工作
二、集团公司内部审计发现的主要问题
三、转变观念,突出重点,确保企业经济安全
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各位领导、同志们:
根据会议安排,我就本次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动作专题报告。
集团公司成立四年来,公司党组高度重视内部控制机制的建立和完善,不断加强审计监督,积极防范经营风险,全面确保集团公司经济安全。审计部作为公司内部控制体系的重要组成部分,始终坚持以科学发展
观和建设和谐华电为标准,以强化企业管理、提高经济效益为目标,紧紧围绕公司发展规划和工作目标,创造性地开展各项审计工作,为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。
四年来,审计部先后对公司系统70多位企业主要领导人员进行了任期经济责任审计,对14家单位进行了资产经营责任审计,对3家单位进行了新投产机组经济效益审计评价,开展了内控制度、厂电用管理等多种专项审计调查,共查处有问题资金17亿多元,实现增收节支近5亿元。此外,在试点基础上对38个在建工程项目进行了全过程跟踪审计,共查处有问题资金近10亿元,核减工程投资近4亿元。
一、围绕目标,服务大局,全面履行审计职责
(一)建立健全审计制度体系,
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