目录/提纲:……
一、领导重视,明确责任
二、自查自纠,限时整改
三、措施有效,效果明显
(一)机关作风进一步加强
(二)思想建设、审计执行力进一步提高
(三)审计思路、审计方法进一步创新
(四)廉洁从审、依法从审进一步强化
(五)审计业务知识、审计成果管理进一步深化
(六)内部管理制度进一步落实
……
东县审计局“效能建设年”活动工作总结
根据《阳东县深入开展“效能建设年”活动实施方案》和《关于“效能建设年”活动工作安排的通知》要求,我局按照效能建设活动工作安排,认真开展效能建设年活动,现将工作情况
汇报如下:
一、领导重视,明确责任
按照上级文件精神,我局成立了阳东县审计局效能建设年活动工作领导小组,由局长担任组长,副局长任副组长,各股室、中心负责人为组员,具体负责效能建设工作的部署、督查和考核。明确我局机关效能建设活动的目
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时整改。
三、措施有效,效果明显
(一)机关作风进一步加强。股室之间做到多沟通、多交流,不推诿、不拖拉;及时更新各种信息公开,保证了时效性,同时大兴艰苦朴素、勤俭节约之风,节约办公用品;耐心接待来人、来电、来信上访,属于审计职责范围内的事,认真调查、了解、核实,并及时给予回复,接待来访实行首问负责制。
(二)思想建设、审计执行力进一步提高。安排专人负责“四公开”信息平台,严格执行《政府信息公开条例》;全面推行OA办公,审计内网信息及时公开,文件办理更加快捷。
(三)审计思路、审计方法进一步创新。改变了以往单一就账查账的审计方式,对大的审计项目有针对性地开展审前调查、外围调查、问卷调查等,制定详细的审计实施方案并严格操作;树立创新求发展的观念,对绩效审计、计算机辅助审计和固定资产投资审计等工作注重创新审计方法,发扬敢闯、敢干、敢试的创新精神,创造性地开展工作。
(四)廉洁从审、依法从审进一步强化。在全局开展党风廉政教育,切实加强机关廉政建设,积极推行审计署“八不准”,坚持以廉政规定和审计纪律约束人;实行廉洁从审反馈意见函制度和对被审计单位回访制度,主动接受外部监督;严格按照《审计法》、《审计法实施条例》、《
财政违法行为处罚处分条例》实施审计,依法处理,坚持原则、秉公执法。
(五)审计业务知识、审计成果管理进一步深化。审计人员信息化技能、计算机操作技能培训得到提高,审计专网、会商系统安排了专人管理;对已实行会计电算化的被审计单位,使用AO软件进行计算机辅助审计;审计资料及时立卷归档,着手建立审计成果数据库,实现AO和OA之间的交互。
(六)内部管理制度进一步落实。进一步明确了岗位职责,严格定员定岗定职责,科学、合理地确定我局工作人员的岗位工作目标和管理办法,使内部分工合作有序进行;建立 ……(未完,全文共1544字,当前仅显示981字,请阅读下面提示信息。
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