为规范公司的正规化管理,提高公司内部事件的执行力度,特制订本制度。
一、购物申请
、坚持计划用款,各部门采购物品,应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实施。
、各部门每月计划购买物品,需填好申报单见附表,由部门负责人审核,每周五交给企管部于下周二统一购买,急事特批。
、各部门对于购买元以上的物品,如专用物品、电脑、仪器等,填好申报单见附表,除部门负责人审核外,经总经理批准后,交企管部统一购买。
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