目录/提纲:……
一、2013年财政预算执行情况
(一)公共财政预算收入
(二)公共财政预算支出
(三)基金收支预算执行情况
(四)省转贷地方政府债券还本支出情况
(五)开发区预算收支执行情况
(六)公共财政预算收支的主要特点
(七)实施财政预算的主要工作
二、2014年财政预算收支计划草案
(一)公共财政预算收入计划
(二)公共财政预算支出计划
(三)纳入专户管理的事业单位收支计划
(四)基金收支预算计划
(五)开发区预算收支计划
(六)主要项目支出安排
三、完成2014年财政预算任务的主要措施
(一)围绕中心,培植税源经济
(二)增收节支,确保收支平衡
(三)深化改革,提升管理水平
……
关于**市2013年财政预算执行情况
和2014年财政预算草案的报告
——2014年1月7日在市十四届人大三次会议上
市
财政局局长
各位代表:
我受市人民政府委托,向大会报告**市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年,在中共**市委的正确领导下,全市财税系统坚持“稳中求进、稳中求好、稳中求效”的工作导向,认真落实各项政策措施,千方百计化解矛盾困难,统筹做好各项重点工作,全力推进经济转型升级,确保财政经济健康平稳增长,全年财政预算执行情况良好。
(一)公共财政预算收入
经市十四届人大二次会议批准,2013年全市公共财政预算收入计划比2012年实绩增长10%左右。综合考虑宏观经济形势和我市经济发展实际,经市十四届人大常委会第十五次会议批准,全市公共财政预算收入计划调整为增长8%。
2013年,全市完成公共财政预算收入138.58亿元,为年度调整预算的100.13%,比上年实绩增收10.43亿元,同比增长8.14%。主要项目完成情况:
1、增
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届人大常委会第十三次会议批准追加支出4.16亿元,加上省财政下达专项支出指标7.11亿元和苏州财政下达专项支出指标4100万元、上年预算安排结转在2013年拨款的预算指标7.66亿元,扣除市本级下达各镇转移支付支出指标8.03亿元,市本级公共财政预算支出调整预算为64.61亿元。
2013年,市本级公共财政预算支出58.91亿元,完成年度调整预算的91.18%,比上年减支2.94亿元,下降4.75%。按照上级规定,从2013年起统筹公共财政结转资金用于民生及重点项目,因政策调整带来年度支出波动较大。主要项目完成情况:
1、一般公共服务支出8.26亿元,完成年度调整预算的85.82%,减支4814万元,下降5.51%;
2、公共安全支出6.94亿元,完成年度调整预算的91.48%,增支7354万元,增长11.86%;
3、教育支出7.77亿元,完成年度调整预算的93.39%,增支1145万元,增长1.49%;
4、科学技术支出3.64亿元,完成年度调整预算的92.74%,减支1.65亿元,下降31.19%(下降原因是上年同期财政安排东南创投基金、氟化学工业园区补助及苏州市信用再担保公司注资1.85亿元,剔除不可比因素同口径增长5.75%);
5、文化体育与传媒支出9925万元,完成年度调整预算的93.45%,减支2.09亿元,下降67.76%(下降原因是上年同期财政拨付江南文化艺术中心、体育中心二期工程及大剧院开办经费2.21亿元,剔除不可比因素同口径增长13.86%);
6、社会保障和就业支出4.14亿元,完成年度调整预算的90.90%,增支7937万元,增长23.70%;
7、医疗卫生支出3.59亿元,完成年度调整预算的91.90%,减支2642万元,下降6.86%(下降原因是上年同期省下达城镇居民医保补助、基本公共卫生项目补助等专项资金3067万元);
8、节能环保支出3.45亿元,完成年度调整预算的97.89%,增支1071万元,增长3.20%;
9、城乡社区事务支出5.37亿元,完成年度调整预算的89.95%,增支1.73亿元,增长47.70%(增长原因是新增东南污水厂注资3100万元及上划苏州市2012年度区域性重大基础设施统筹专项资金6995万元);
10、农林水事务支出4.81亿元,完成年度调整预算的87.03%,减支5261万元,下降9.86%(下降原因是新增下达各镇扶持农业专项指标6154万元,支出在镇财政反映,剔除不可比因素同口径增长1.67%);
11、交通运输支出4.85亿元,完成年度调整预算的90.79%,增支5895万元,增长13.82%;
12、资源勘探电力信息等事务支出1.73亿元,完成年度调整预算的95.40%,增支5535万元,增长46.91%(增长原因是新增市民卡工程及智慧城市发展有限公司注资5000万元);
13、商业服务业等事务支出7598万元,完成年度调整预算的99.63%,减支3487万元,下降31.46%(下降原因是上年同期省下达商务发展专项及进出口产品贴息资金3339万元);
14、金融监管事务支出154万元,完成年度调整预算的100%,减支2402万元,下降93.97%(下降原因是上年同期省下达
农村金融机构补贴等项目资金2086万元);
15、国土资源气象等事务支出4111万元,完成年度调整预算的94.40%,增支440万元,增长11.99%;
16、债务付息支出1038万元,完成年度调整预算的100%,增支148万元,增长16.63%;
17、粮油物资管理事务支出4060万元,完成年度调整预算的96.53 %,减支6527万元,下降61.65%(下降原因是上年同期财政安排储备粮库建设资金6654万元);
18、援助其他地区支出6115万元,完成年度调整预算的100%,增支1002万元,增长19.60%;
19、其他支出5022万元,完成年度调整预算的91.28%,减支8355万元,下降62.46%(下降原因是上年同期财政安排上划苏州市2011年度区 ……(未完,全文共8425字,当前仅显示2301字,请阅读下面提示信息。
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