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县审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划

发表时间:2026/7/24 13:27:31
目录/提纲:……
一、上半年主要工作开展情况
(一)聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责
一是深化财政预算执行审计,筑牢财政资金安全防线
二是规范权力运行,抓实经济责任与自然资源审计
三是严把政府投资关口,提升财政资金使用效益
四是紧盯民生重点领域,切实保障群众切身利益
五是强化政策跟踪审计,推动重大部署落地见效
(二)做实审计“下半篇文章”,提升审计成果转化质效
一是健全整改闭环管理机制
二是强化多部门监督协同
三是推动源头治理标本兼治
(三)强化自身建设,夯实审计事业发展基础
一是强化政治引领
二是提升专业能力
三是严格质量_
四是抓实廉政建设
二、存在的问题与不足
一是审计力量与工作任务矛盾突出
二是审计整改深度有待加强
三是大数据审计应用不够深入
四是审计成果转化层次仍需提高
三、下半年工作计划
(一)统筹推进审计项目,确保全年任务高质量收官
(二)深化审计整改闭环管理,做实做细“下半篇文章”
(三)强化大数据审计赋能,提升审计监督效能
(四)严格审计质量_,提升审计工作规范化水平
(五)持续加强队伍建设,锻造高素质审计铁军
(六)主动服务中心大局,提升审计服务保障能力
……
**县审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划

2026年上半年,**县审计局坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、全省审计工作会议精神,紧扣县委、县政府中心工作和上级审计机关部署,立足经济监督定位,聚焦财政资金提质增效、民生政策落地、权力规范运行、重大项目建设等重点领域,一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,依法全面履行审计监督职责。上半年共组织实施各类审计项目22个,其中预算执行审计7个、经济责任审计7个、政府投资审计5个、专项审计调查3个;累计查出违规问题金额3420万元,管理不规范金额1.17亿元;推动上缴财政资金910万元,盘活闲置财政资金2240万元;核减政府投资项目工程款1560万元,平均核减率8.9%;提出审计建议72条,推动被审计单位建章立制24项;移送问题线索4条,有效发挥了审计在县域治理中的监督保障作用。
一、上半年主要工作开展情况
(一)聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责
坚持围绕中心、服务大局,按照年度审计项目计划,突出重点领域、关键环节,精准开展审计监督,切实做到“应审尽审、凡审必严”。
一是深化财政预算执行审计,筑牢财政资金安全防线。围绕“过紧日子”要求和财政管理改革目标,扎实开展2025年度县本级预算执行和其他财政收支审计,同步延
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金3项专项审计调查。乡村振兴衔接资金审计抽查12个行政村、7个产业帮扶项目,重点核查资金分配拨付、产业项目运营、帮扶政策兑现等情况,推动解决资金拨付滞后、项目收益未达标等问题;低保特困资金审计覆盖全县13个乡镇,重点核查资格认定、资金发放、动态管理等环节,纠正错发漏发、资格审核不严等问题,确保民生资金精准直达困难群众;社保基金审计重点关注基金收支管理、待遇发放、风险防控等内容,守护好群众“养老钱”“保命钱”。民生领域审计累计推动兑付各类资金380万元,完善民生资金管理制度6项,切实保障了民生政策落地见效。
五是强化政策跟踪审计,推动重大部署落地见效。围绕全省“两重”“两新”工作部署和全县优化营商环境、惠企纾困工作要求,开展重大政策措施落实情况跟踪审计。重点核查减税降费、稳岗返还、房租减免、招商引资政策兑现、政务服务优化等政策落实情况,实地抽查18家市场主体、7个行业主管部门,着力揭示政策兑现不及时、“中梗阻”等堵点问题。针对审计发现的部分惠企政策宣传不到位、奖补资金拨付周期长等问题,提出简化审批流程、加快资金兑付、强化政策宣传等建议,推动相关部门完善惠企政策落实机制,助力县域营商环境持续优化,保障重大政策措施直达快享。
(二)做实审计“下半篇文章”,提升审计成果转化质效
坚持把审计整改作为提升审计监督效能的关键抓手,健全整改闭环机制,强化整改联动,推动审计监督从“查问题”向“促治理”延伸。
一是健全整改闭环管理机制。建立审计发现问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”制度,对所有审计发现问题实行台账管理、对账销号,明确整改责任主体、整改时限和整改要求。坚持边审计、边督促、边整改,对审计过程中发现的立行立改问题,及时督促被审计单位即时整改;对复杂问题跟踪督办,定期调度整改进度。截至6月底,上半年审计发现的127个具体问题,已完成整改104个,整改完成率81.9%。
二是强化多部门监督协同。深化审计与纪检监察、巡察、财政、组织人事等部门的联动协作,建立信息共享、线索移送、整改联动工作机制,形成监督合力。上半年累计向纪检监察机关移送问题线索4条,共享审计结果12份,将审计整改情况纳入被审计单位绩效考核和领导干部考核内容,压实整改主体责任。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的单位,联合开展约谈提醒,切实增强整改约束力。
三是推动源头治理标本兼治。针对审计发现的普遍性、倾向性问题,深入分析_机制层面的原因,提出针对性、可操作的审计建议,推动被审计单位举一反三、建章立制。上半年累计推动各单位完善预算管理、项目建设、资金监管、内部控制等各类制度24项,实现“审计一点、规范一片”的治理效果,切实把审计成果转化为治理效能。
(三)强化自身建设,夯实审计事业发展基础
坚持以政治建设为统领,持续加强干部队伍专业化、规范化建设,着力打造忠诚干净担当的审计铁军。
一是强化政治引领。严格落实_组理论学习中心组学习制度,结合_学习教育,组织开展专题学习8次、主题_日活动6次,引导审计干部不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把政治要求贯穿审计立项、实施、报告、整改全过程,确保审计工作始终沿着正确政治方向推进。
二是提升专业能力。深入推进研究型审计,常态化开展业务培训、案例复盘、岗位练兵,上半年组织财政审计、投资审计、大数据审计等专题培训5期,培训干部70余人次。鼓励干部参加审计专业技术资格考试,优化干部知识结构,提升专业研判能力和审计实操水平。
三是严格质量_。落实审计项目全流程质量控制,严格执行审计组复核、业务股室审核、审理机构审理的三级复核制度,规范审计取证、问题定性、报告撰写等各环节工作,防范审计风险,提升审计质量。上半年所有审计项目均未发生行政复议、行政诉讼情况。
四是抓实廉政建设。严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,常态化开展警示教育、廉政谈话,筑牢干部廉政防线。实行审计组廉政监督员制度,对所有审计项目开展廉政回访,主动接受被审计单位监督,确保审计权力规范运行。
二、存在的问题与不足
上半年全县审计工作取得了阶段性成效,但对照新时代审计工作要求和县域发展需求,仍存在一些短板和不足:
一是审计力量与工作任务矛盾突出。全局审计人员编制有限,具备工程建设、大数据分析、法律等专业背景的复合型人才紧缺,随着审计全覆盖要求不断深化,年度审计任务繁重,人员力量不足的问题日益凸显,工作统筹压力较大。
二是审计整改深度有待加强。部分被审计单位存在“就事论事”整改现象,对问题根源剖析不深,举一反三、源头整改不够,同类问题屡审屡犯的情况仍有发生,整改成效的持续性、扎实性有待提升。
三是大数据审计应用不够深入 ……(未完,全文共4796字,当前仅显示2526字,请阅读下面提示信息。收藏《县审计局2026年上半年工作总结及下半年工作计划》