目录/提纲:……
一、内部审计管理工作
一要求
二、我局审计工作目标及原则
三、我局审计项目的完成情况
7、完成了线路施工费用的专项审计2项
8、完成了局财务费用预决算审计2项
四、主要完成的审计成果及其应用情况
1、加大监督了电力工程项目审计力度,提高了专项资金使用率
2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况
五、内部审计工作开展存在的问题及建议
2、内部控制制度还不健全,不够完善,需要进一步梳理和完善
4、建议狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量
5、建议狠抓审计重点,全面履行审计职能
7、建议审计部门应加强制度建设,强化人员培训
六、内部审计工作展望
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县电力局内部审计自查报告
**供电公司审计部:
**县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被**
供电公司(原**地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。
目前,企业在册职工327名,现拥有35千伏变电站8座,开关站2座,主变容量18台/34090KVA;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384KVA;固定资产累计达3868万元。
近年来,局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新,高举改革发展大旗,团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神,以求真务实的态度用心工作,使全局
安全生产和经营管理取得可喜成效。2003年供售电量首次突破1亿千瓦时大关;2004年、2005年供售电量突破2亿千
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