- 新形势下内部审计在应对风险挑战中的实践分析
- 公司内部审计2021年工作总结暨2022年工作计划
- 集团公司审计整改情况通报暨在下半年内部审计工作会上的讲话
- 关于对内部审计人员绩效考核的研究
- 论文:上市公司关联交易审计风险与对策
- 上市公司纪委纪检监察工作报告
- 内部审计质量控制体系构建初探
- 浅析反腐新常态下内部审计与纪检监察工作的协作
- 浅谈内部审计在企业经营管理中的作用
- 浅谈税务机关内部审计存在的问题和对策
- 市教育科技知识产权局2017年学校内部审计工作计划
- 非上市公司董事会2016年工作报告及2017年工作要点
- 财务管理专业学位毕业论文:新上市公司毛利变动影响研究
- 经济新常态下农村商业银行内部审计工作思考
- 浅谈如何发挥内部审计在农村商业银行公司治理中的作用
- 公司内部审计制度
- 论文:过度自信的我国上市公司高管报酬业绩敏感度的计量检验
- 论文:内幕交易对上市公司业绩的影响
- 论文:零售企业毛利润率和行为模式的分析:来自我国上市公司的证据
- 论文:控制权私利与公司效率:以中国A股上市公司为例
文章搜索
徐老师